Unidade Gestora: |
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE |
Unidade Orçamentária: |
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL |
Número do Empenho: |
219/2012 |
Data do Empenho: |
09/11/2012 |
Beneficiário: |
JRFM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
10.391.046/0001-32 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de material de consumo - papelaria e informática |
Valor do empenho: |
9.529,20 |
Tipo de Empenho: |
PREGAO |
Espécie: |
ORIGINAL |
Categoria Econômica: |
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recursos: |
005.005 - RECURSOS PRÓPRIOS |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Programa: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Função: |
01 - LEGISLATIVA |
Subfunção: |
031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
Modalidade Licitatória: |
PREGAO |
N° Licitação: |
6/2012 |
Processo: |
41/2012 |