| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Muniz Freire | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Número do Empenho: | 0000340/2021 | Data do Empenho: | 25/11/2021 |
| Beneficiário: | EFETIVOS E COMISSIONADOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 - SETOR ADM EFETIVOS ( - FÉRIAS). | ||
| Valor do empenho: | 14.775,98 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||
| Subtítulo: | 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||
| Programa: | 0001 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0001049/2021 | ||