PAGAMENTO 5

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: 5 Data do Pagamento: 11/01/2019
Número da Liquidação: 5/2019 Número do Empenho: 18/2019
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.530.486/0157-46
Bem adquirido / Serviço Prestado:
Valor: 164,69
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Programa: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: DISPENSADA N° Licitação:
Processo: 1004/2019